昆明市交通运输局2024年度部门决算公开
监督索引号53010003401201000
昆明市交通运输局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)负责推进全市综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
(二)贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准,组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划,拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
(三)组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
(四)负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护,负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(五)负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,参与机动车报废政策、标准制定工作。
(六)负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
(七)参与国际、国内、省内航线开发,提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。
(八)提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育有关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。
(九)负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作,参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。
(十)市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
(十一)指导交通运输信息化和行业科技建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。
(十二)协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作。
(十三)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
(十四)指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、 部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置16个内设机构和机关党委、离退休人员办公室,16个内设机构包括:办公室、政策法规处、综合规划处、综合建设处、重点交通工程建设办公室、综合运输处、国防交通处、公路处、地方铁路和轨道交通处、航务处(市水上搜救应急中心)、民航处、行政审批处、安全监管处(应急办公室)、资财审计处、科技教育处、组织人事处。
所属单位7个,分别是:
1. 昆明市交通运输局(本级);
2. 昆明市交通运输综合行政执法支队;
3. 昆明市运输和港航事业发展中心;
4. 昆明市公路局;
5. 昆明市交通建设工程质量监督局;
6. 昆明市交通工程造价管理局;
7. 昆明市邮政业安全发展中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是:
1. 昆明市交通运输局(本级);
2. 昆明市交通运输综合行政执法支队;
3. 昆明市运输和港航事业发展中心;
4. 昆明市公路局;
5. 昆明市交通建设工程质量监督局;
6. 昆明市交通工程造价管理局;
7. 昆明市邮政业安全发展中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员635人。包括财政拨款开支经费的:公务员60人,参照公务员法管理人员402人,事业管理人员和专业技术人员70人,机关和事业工人103人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员410人。包括财政拨款开支经费的人员410人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员331人(离休0人,退休331人)。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制34辆,在编实有车辆34辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
一是资金争取取得新突破。累计争取上级资金51.76亿元,其中,长水机场改扩建工程成功发行16.01亿元超长期特别国债和25亿元专项债,昆玉铁路扩能改造工程顺利发行5800万元专项债,昆明国家综合货运枢纽补链强链等项目争取到10.17亿元中央补助资金。
二是重大项目建设实现新进展。三清高速(昆明段)建成通车,长水机场T2航站楼正式开工,渝昆高铁(昆明段)征地拆迁基本完成,东川港客运码头建成试运行,西客站项目铁路工程初步设计通过国铁集团初步审查。
三是对外交流合作有了新提升。持续开发澜湄+谱系产品,相继开通“昆明陆港号”、“京滇·澜湄线”、“澜湄·云南号”等货运物流班列,开展中老泰柬四国大湄公河次区域(GMS)国际道路运输和中越跨境直达运输活动。建立与老挝北部四省交通运输部门定期会晤、实时互通工作机制,就磨憨智慧口岸建设、交通运输安全、跨境便利运输等达成积极共识。
四是行业管理服务展现新面貌。深入实施“交通运输优质服务年”、“干部队伍能力作风提升年”和“交通运输综合执法强基年”,提升“七种能力”、锤炼“五种作风”、开展“六项行动”,初步构建起纵向协同、权责明晰、权威高效的交通运输综合执法体系。全省首推“道路普通货物运输车辆AI智能年审”。打响“赏花专线”、“观鸥专线”城市公共交通服务品牌。
五是示范创建引领取得新成效。市交通运输局获得全国交通运输系统“八五”普法成效突出单位、全省农村公路管养优秀单位等荣誉称号。安宁市成功创建城乡交通运输一体化发展全国示范县、“四好农村路”全国示范县。五华区陡普鲁片区“四好农村路”入选全国助力乡村振兴典型案例。晋宁区列入省交通运输厅第一批农村客货邮融合发展创建示范县。“昆明地铁适老化服务惠及群众”和“昆明新机场高速公司高速运营提质增效”入选云南省交通运输优质服务提升年行动典型案例。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市交通运输局2024年度收入合计3,565,280,417.16元。其中:财政拨款收入3,565,280,417.16元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加1,106,188,874.95元,增长44.98%。其中:财政拨款收入增加1,109,167,889.84元,增长45.16%;无上级补助收入;事业收入减少2,979,014.89元,下降100.00%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因:一是预算编制口径变化,2024年按照财政部门全口径预算管理的要求,将存量资金安排的预算未纳入收支管理;二是原昆明市交通运输局下属事业单位昆明市交通技工学校撤并为昆明技师学院,并整建制划出昆明市交通运输局系统,因此昆明市交通运输局不再有事业收入。
二、 支出决算情况说明
昆明市交通运输局2024年度支出合计3,565,280,417.16元。其中:基本支出188,915,000.90元,占总支出的5.30%;项目支出3,376,365,416.26元,占总支出的94.70%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1,106,188,874.95元,增长44.98%。其中:基本支出减少14,444,049.72元,下降7.10%;项目支出增加1,120,632,924.67元,增长49.68%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是在职人员减少,基本支出相应减少;二是预算编制口径变化,2024年按照财政部门全口径预算管理的要求,将存量资金安排的预算未纳入收支管理。。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188,915,000.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出174,542,483.85元,占基本支出的92.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,372,517.05元,占基本支出的7.61%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,376,365,416.26元。其中:基本建设类项目支出220,500,000.00元。
1. 轨道交通4号线项目可行性缺口补助专项经费811,240,000.00元,主要用于轨道交通4号线PPP项目可行性缺口补助;
2. 昆明地铁5号线可行性缺口补助资金525,000,000.00元,主要用于地铁5号线PPP项目可行性缺口补助;
3. 昆明公交集团政策性补贴资金429,278,687.67元,主要用于补贴城市公交企业;
4. 轨道公司运营补助资金400,000,000.00元,主要用于补贴轨道交通企业;
5. 昆明长水国际机场运营补贴资金234,515,500.00元,主要用于补贴长水国际机场;
6. 渝昆高铁(昆明段)征地拆迁专项经费150,000,000.00元,主要用于渝昆高铁(昆明段)管线迁改;
7. 国道昆明东连接线投资合作项目补助资金125,840,000.00元,主要用于补助昆明绕城高速公路东连接线;
8. 寻甸至沾益高速公路可行性缺口补助资金84,957,680.00元,主要用于寻甸至沾益高速公路PPP项目可行性缺口补助;
9. 东格高速公路可行性缺口补助资金52,962,000.00元,主要用于东格高速公路PPP项目可行性缺口补助资金;
10. 昆明公交集团2024年第一批政策性补贴资金50,000,000.00元,主要用于补贴城市公交企业;
11. 公交集团补充国有资本金经费49,000,000.00元,主要用于对公交企业注入资本金;
12. 昆明公交集团有限责任公司补充国有资本金(第二批)专项资金49,000,000.00元,主要用于对公交企业注入资本金;
13. 轨道交通4号线电客列车架修专项资金41,747,100.00元,主要用于轨道交通4号线PPP项目电客列车架修、大修;
14. 三清高速公路(昆明段)项目补助资金30,000,000.00元,主要用于三清高速公路(昆明段)建设资本金;
15. 昆明市交通运输局飞机引进奖励等奖励资金22,049,400.00元,主要用于飞机引进奖励及国内客运航班补助;
16. 昆明(福德立交)至宜良高速公路补助资金20,000,000.00元,主要用于昆明(福德立交)至宜良高速公路建设资本金;
17. 昆明国家综合货运枢纽补链强链市级补助资金14,097,062.00元,主要用于对符合国家综合货运枢纽补链强链政策的重点项目或企业进行支持,支持从事陆地空联运、国际多式联运、邮政快递、货运枢纽信息平台、高铁快运企业发展,大力培育国际货运班列品牌;
18. 昆明市运输结构调整公转铁运输专项经费12,458,258.94元,主要用于引导和鼓励“公转铁”及铁路专用线建设;
19. 高海高速公路主线杨家村1号桥梁病害应急加固处治市级补助资金10,000,000.00元,主要用于高海高速公路主线杨家村1号桥梁病害应急加固处治;
20. 昆明轨道集团2024年电客列车架大修资金10,000,000.00元,主要用于昆明轨道集团持有的轨道交通电客列车架修、大修;
21. 二环西北三环养护专项资金16,000,000.00元,主要用于昆明市二环、西北三环养护工作;
22. 昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金24,000,000.00元,主要用于昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护工作;
23. 主城五区新能源巡游出租汽车推广应用专项资金128,191,062.00元,主要用于通过示范引领,政策引导,实现昆明市主城五区大部分巡游出租汽车更新为新能源巡游出租汽车。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,565,280,417.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,197,167,889.84元,增长50.55%,完成年初预算的109.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出77,157.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于因公出国(境);造成预决算差异的主要原因是年初无因公出国(境)安排,该项工作为年中临时增加。
2. 外交(类)无支出,年初无此项预算。
3. 国防(类)无支出,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5. 教育(类)无支出,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于项目前期工作;造成预决算差异的主要原因是该资金为年中省发展改革委下达的省预算内项目前期费。
8. 社会保障和就业(类)支出24,624,554.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的92.77%。主要用于工作人员社会保障缴费;造成预决算差异的主要原因是年初预算安排为按在职实有人员定额提取,年度中有人员变动,且实缴资金与定额标准存在差异。
9. 卫生健康(类)支出11,798,372.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的81.28%。主要用于工作人员医疗保险缴费;造成预决算差异的主要原因是年初预算安排为按在职实有人员定额提取,年度中有人员变动,且实缴资金与定额标准存在差异。
10. 节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出584,950,664.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%,年初无此项预算。主要用于补贴城市公交企业及对公交企业注入资本金;造成预决算差异的主要原因是年初该资金预算由市财政局编报,有关资金下达至市交通运输局进行支付。
12. 农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出2,930,463,292.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%,完成年初预算的91.30%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路建设、铁路路网建设、铁路运营补贴、对民航的补贴、轨道公司运营补贴、PPP项目可行性缺口补助;造成预决算差异的主要原因是部分采购类项目有节余,部分项目资金未下达。
14. 资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16. 金融(类)无支出,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出12,331,375.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的90.56%。主要用于工作人员住房公积金支出等;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
20. 粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23. 其他(类)无支出,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为805,113.80元,决算为719,813.11元,完成年初预算的89.41%;支出决算较上年减少54,066.92元,下降6.99%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为77,157.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.72%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为770,113.80元,决算为636,308.61元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.40%,完成年初预算的82.63%;公务接待费支出年初预算为35,000.00元,决算为6,347.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.88%,完成年初预算的18.13%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加44,575.06元,增长136.81%;公务用车购置费支出决算较上年减少149,600.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加53,173.02元,增长9.12%;公务接待费支出决算较上年减少2,215.00元,下降25.87%;具体是国内接待费支出决算6,347.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,215.00元,下降25.87%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为805,113.80元,支出决算为719,813.11元,完成年初预算的89.41%,支出决算较上年减少54,066.92元,下降6.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为77,157.50元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为770,113.80元,决算为636,308.61元,完成年初预算的82.63%;公务接待费支出年初预算为35,000.00元,决算为6,347.00元,完成年初预算的18.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加44,575.06元,增长136.81%;公务用车购置费支出决算减少149,600.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加53,173.02元,增长9.12%;公务接待费支出决算减少2,215.00元,下降25.87%,具体是国内接待费支出决算6,347.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,215.00元,下降25.87%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度未购置公务用车。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组2个,累计5人次。开展内容包括:出访老挝、泰国、柬埔寨参加调研。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次76人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外省、市交通运输部门来昆考察学习发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市交通运输局2024年机关运行经费支出13,606,360.16元,比上年减少924,693.52元,下降6.36%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费1,196,666.47元、手续费476.60元、水费230,405.55元、电费316,691.29元、邮电费369,547.64元、物业管理费602,768.60元、差旅费840,582.62元、因公出国(境)费用77,157.50元、维修(护)费399,202.84元、会议费50,734.00元、培训费27,313.80元、公务接待费6,347.00元、工会经费519,979.48元、福利费1,833,338.00元、公务用车运行维护费596,308.17元、其他交通费用5,713,945.50元、其他商品和服务支出824,895.10元。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市交通运输局资产总额1,586,491,896.59元,其中,流动资产26,857,779.00元,固定资产74,822,924.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,481,184.54元(净值),其他资产1,476,330,008.18元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,376,929.81元,其中固定资产减少4,891,932.90元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值335,592.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入2,080.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额19,641,942.83元,其中:政府采购货物支出1,311,242.78元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,330,700.05元。授予中小企业合同金额6,033,958.67元,其中:授予小微企业合同金额5,730,989.27元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
PPP:即Public-Private-Partnership政府和社会资本合作。指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营,以利益共享和风险共担为特征,发挥双方优势,提高公共产品或服务质量和供给效率。
公转铁:全称“公路转铁路”,指在国家政策推动下,将大宗货物运输从公路转向铁路的运输结构调整措施。
监督索引号53010003401201111
昆明市交通运输局
